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Todd Manufacturing公司需要一年期$1億的貸款。Todd公司的銀行家為其提供了如下兩個選擇()。

  • A

    $250 000

  • B

    $2 440 000

  • C

    $2 500 000

  • D

    $10 250 000

內部審計師在組織中恰當的作用是(   )。

  • A

    協(xié)助外部審計師,以此來降低審計費用

  • B

    開展研究活動,以此來實現更高效的運營

  • C

    董事會下設的調查機構

  • D

    開展獨立客觀的認證與咨詢活動,以此來提升運營的價值

考慮所有資金來源,判斷ABC的8000萬資本支出項目應該如何融資。確定公司需要發(fā)行多少普通股。列出計算過程。

美國證監(jiān)會上市公司(SEC)的會計督查委員會(PCAOB)第5號準則要求審計師在履行其內部控制評估責任時,應采用(   )。

  • A

    自上而下審計原則

  • B

    自下而上審計原則

  • C

    通過內部審計協(xié)助

  • D

    均衡審計原則

比較股利增長模型與資本性資產定價模型,分別寫出每個模型的至少三個特點。

如果公司可能違反了關于環(huán)境問題的聯邦和州的法律,下列(   )會幫助確定這種情況是否存在。

  • A

    營運審計

  • B

    合規(guī)審計

  • C

    財務審計

  • D

    管理審計

a. 請定義合并與收購? b. 這個案例是否描述了一個合并收購的場景?c. 請指出合并收購的三個可能的協(xié)同效應或好處?

對驗證系統(tǒng)使用者執(zhí)行在線交易是否經過授權,最有效的控制是(   )。

  • A

    口令

  • B

    響應系統(tǒng)

  • C

    兼容性檢驗

  • D

    閉合回路檢驗

請定義破產并指出破產的類型 。

必須遵守1977年《美國海外貪腐防治法》(FCPA)制定的公開公司應建立的程序不包括(   )。

  • A

    授權并正式簽署的協(xié)議,聲明它將遵守該法案

  • B

    公司的現有內部會計控制系統(tǒng)文件

  • C

    控制的成本/收益和最小化的風險分析

  • D

    數量檢查系統(tǒng),以評估內部會計控制系統(tǒng)