美國(guó)國(guó)會(huì)頒布反國(guó)外行賄法案的主要?jiǎng)恿κ牵? )。
- A
減少美國(guó)公司雇傭的外國(guó)員工的不道德行為
- B
促進(jìn)聯(lián)合國(guó)發(fā)布的關(guān)于促進(jìn)成員國(guó)間全球貿(mào)易的要求
- C
防止美國(guó)公司為尋求海外經(jīng)營(yíng)而賄賂外國(guó)官員
- D
要求由獨(dú)立審計(jì)師出具的評(píng)估內(nèi)部控制的強(qiáng)制性文件
美國(guó)國(guó)會(huì)頒布反國(guó)外行賄法案的主要?jiǎng)恿κ牵? )。
減少美國(guó)公司雇傭的外國(guó)員工的不道德行為
促進(jìn)聯(lián)合國(guó)發(fā)布的關(guān)于促進(jìn)成員國(guó)間全球貿(mào)易的要求
防止美國(guó)公司為尋求海外經(jīng)營(yíng)而賄賂外國(guó)官員
要求由獨(dú)立審計(jì)師出具的評(píng)估內(nèi)部控制的強(qiáng)制性文件
1977年反國(guó)外行賄法案的主要目的是防止向外國(guó)官員行賄,防止美國(guó)公司為尋求海外經(jīng)營(yíng)而賄賂外國(guó)官員、外國(guó)政治團(tuán)體或政治候選人。
多做幾道
當(dāng)內(nèi)部審計(jì)人員就企業(yè)活動(dòng)的效率和效益發(fā)表意見(jiàn),并提出改進(jìn)建議時(shí),那么,這個(gè)審計(jì)人員是在執(zhí)行( )。
公眾公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)
政府財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)
合規(guī)審計(jì)
經(jīng)營(yíng)審計(jì)
下列( )最能集中于評(píng)估資源使用效率的目標(biāo)。
合規(guī)審計(jì)
信息系統(tǒng)審計(jì)
獨(dú)立審計(jì)
經(jīng)營(yíng)審計(jì)
下列( )不屬于預(yù)防性控制。
超過(guò)一定金額的交易需要兩個(gè)經(jīng)理授權(quán)
采購(gòu)、銷售等程序中需要實(shí)行職責(zé)分離
對(duì)于訂單抽查發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤進(jìn)行修改
在輸入訂單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行完整性檢查
檢測(cè)性控制( )。
可以作為對(duì)改正性控制的支持
是內(nèi)部審計(jì)人員監(jiān)測(cè)控制流程缺陷時(shí)所使用的程序
可以作為對(duì)預(yù)防性控制的支持
是外部審計(jì)人員懷疑存在欺詐行為時(shí)所遵循的程序
與外部審計(jì)師相比,內(nèi)部審計(jì)更關(guān)注的領(lǐng)域是( )。
財(cái)務(wù)審計(jì)
經(jīng)營(yíng)審計(jì)
合規(guī)性審計(jì)
付款流程審計(jì)
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