題目

下列關于國際上內部審計的說法正確的是()。

A

內部審計隸屬于董事會

B

內部審計隸屬于監(jiān)事會或審計委員會

C

內部審計隸屬于總經理

D

內部審計隸屬于人事部門

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內部審計的產生和發(fā)展

國際上常采用的模式有:(1)內部審計隸屬于董事會;(2)內部審計隸屬于董事會下面的監(jiān)事會或相關類似委員會(如審計委員會)的領導;(3)內部審計隸屬于總經理;(4)內部審計隸屬于財會部門,由財會部門的主要負責人領導并向其匯報工作。


多做幾道

貨幣資金的審計范圍包括()。

A

企業(yè)有關貨幣資金的內部控制制度的健全性及有效性

B

證實貨幣資金收入與支出活動的合規(guī)性、合法性的憑證、賬簿和報表資料

C

證實貨幣資金余額的真實性、正確性的憑證、賬簿和報表資料

D

測試貨幣資金的流動性和收益性

下列各項職責中,違反不相容職責的是()。

A

銀行出納與編制銀行存款余額調節(jié)表

B

接受訂單與批準賒銷

C

現(xiàn)金出納與登記現(xiàn)金日記賬

D

現(xiàn)金出納與編制記賬憑證

下列與現(xiàn)金業(yè)務有關的職責可以分離的是()。

A

現(xiàn)金的支付與審批

B

現(xiàn)金保管與現(xiàn)金日記賬的記錄

C

現(xiàn)金的會計記錄與審計監(jiān)督

D

現(xiàn)金保管與現(xiàn)金總分類賬的記錄

下列項目中屬于貨幣資金內部控制的是()。

A

職責分工

B

授權批準及憑證和記錄

C

定期盤點與核對

D

證實貨幣資金的合規(guī)性

監(jiān)盤庫存現(xiàn)金時,必須有()參加。

A

注冊會計師

B

出納員

C

被審計單位負責人

D

被審計單位會計主管

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