題目

針對被審計單位以下與貨幣資金相關(guān)的內(nèi)部控制,審計人員不應(yīng)提出改進(jìn)建議的有(?? )。

  • A

    現(xiàn)金收入必須及時存入銀行,不得直接用于公司的支出

  • B

    指定負(fù)責(zé)成本核算的會計人員每月核對一次銀行存款賬戶

  • C

    定期盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

  • D

    根據(jù)公司的批準(zhǔn)手續(xù)報銷,會計部對報銷單據(jù)加以審核,現(xiàn)金出納員見到加蓋核準(zhǔn)印章的支出憑據(jù)后付款。

  • E

    出納編制銀行存款余額盤點(diǎn)表

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A,B,C,D

選項E,違背了不相容職責(zé)。 

多做幾道

下列各項中,屬于資產(chǎn)負(fù)債表審查內(nèi)容的有(  )。

  • A

    檢查會計原則的遵循情況

  • B

    報表編制方法的合規(guī)性

  • C

    所得稅會計處理的正確性

  • D

    審查資產(chǎn)負(fù)債表日后事項

  • E

    營業(yè)外支出的合規(guī)性

下列項目屬于營業(yè)外支出的有(  )。

  • A

    經(jīng)營租入的設(shè)備折舊費(fèi)

  • B

    因污染環(huán)境而支付的罰款

  • C

    向關(guān)聯(lián)企業(yè)的捐贈

  • D

    非季節(jié)性和修理期間的停工損失

  • E

    職工子弟學(xué)校經(jīng)費(fèi)

審計人員對現(xiàn)金流量表進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查時,主要使用的審計方法有(  )。

  • A

    函證

  • B

    分析法

  • C

    盤點(diǎn)

  • D

    檢查核對法

  • E

    金額驗(yàn)證法

下列選項屬于會計稽核控制的是(  )。

  • A

    報表內(nèi)容控制

  • B

    對賬控制

  • C

    編制方法控制

  • D

    審核控制

  • E

    崗位責(zé)任控制

審查財務(wù)報表的目標(biāo)有()。

  • A

    評價企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績

  • B

    評價企業(yè)的風(fēng)險管理水平

  • C

    證實(shí)報表內(nèi)容的真實(shí)性

  • D

    確認(rèn)報表編制方法的合規(guī)性

  • E

    確認(rèn)報表編制方法的一貫性

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